【1家公司】股票交易风险提示公告汇总(2026-03-30 ~ 2026-03-30)【共1条】

📋 概览

  • 公告类型:股票交易风险提示
  • 时间范围:2026-03-30 ~ 2026-03-30
  • 公告总数:1 条
  • 涉及公司:1 家
  • 数据来源:文因互联公告提取服务

💰 总体投资分析

市场概况:

  • 本次共1家公司发布1条公告。
  • 股价波动异常需警惕短期风险。

投资关注点:

  • 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
  • 建议:理性分析公告内容,控制风险,避免盲目追涨。关注基本面变化。

风险提示:

  • 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
  • 投资有风险,决策需谨慎。

📊 数据统计与洞察

📊 最活跃公司:ST华西(002630)共 1 条公告

公司公告数量排行榜:

排名 公司 证券代码 公告数量
1 ST华西 002630 1

📑 目录

  1. ST华西(002630)

📍 ST华西(002630)

📄 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展及风险提示公告

  • 日期:2026-03-31
  • 证券代码:002630
  • 证券简称:ST华西
  • 原文链接查看PDF

提取信息:

提取信息 1:

字段 内容
原文_风险类型 特别提示
原文_风险内容 1.公司《2024年内部控制审计报告》涉及有关整改事项,其中阜平EPC项目有关整改尚未完成。<br>2.目前公司2025年度内部控制审计正在进行过程中,最终内控审计意见尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的规定,如公司2025年度财务报告内部控制被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票交易将被实施退市风险警示(*ST)。

提取信息 2:

字段 内容
原文_风险类型 其他有关说明及风险提示
原文_风险内容 1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.7条的规定,公司内部控制缺陷整改完成,内部控制能有效运行,向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示的,应当披露会计师事务所对其最近一个会计年度财务会计报告出具的无保留意见的内部控制审计报告。公司后续向深圳证券交易所申请股票交易撤销其他风险警示时,需取得会计师事务所出具的最近一个会计年度无保留意见的内部控制审计报告。<br>2.公司《2024年内部控制审计报告》涉及有关整改事项,其中阜平EPC项目有关整改尚未完成。<br>3.目前公司2025年度内部控制审计正在进行过程中,最终内控审计意见尚存在不确定性。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的规定,如公司2025年度财务报告内部控制被会计师事务所出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,公司股票交易将被实施退市风险警示(*ST)。敬请投资者关注、注意相关风险。<br>4.《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在指定媒体刊登披露的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

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