【2家公司】股票交易风险提示公告汇总(2026-04-28 ~ 2026-04-28)【共2条】
📋 概览
- 公告类型:股票交易风险提示
- 时间范围:2026-04-28 ~ 2026-04-28
- 公告总数:2 条
- 涉及公司:2 家
- 数据来源:文因互联公告提取服务
💰 总体投资分析
市场概况:
- 本次共2家公司发布2条公告。
- 股价波动异常需警惕短期风险。
投资关注点:
- 关注:1) 公告内容对公司经营和财务的影响;2) 是否涉及重大事项(高管变动、重大投资、重组等);3) 结合公司基本面进行独立判断。
- 建议:理性分析公告内容,控制风险,避免盲目追涨。关注基本面变化。
风险提示:
- 本分析基于公告内容,不构成投资建议。请结合公司基本面、行业趋势和宏观经济进行独立判断。
- 投资有风险,决策需谨慎。
📊 数据统计与洞察
📊 最活跃公司:同德化工(002360)共 1 条公告
公司公告数量排行榜:
| 排名 | 公司 | 证券代码 | 公告数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 同德化工 | 002360 | 1 |
| 2 | *ST观典 | 688287 | 1 |
📑 目录
- 同德化工(002360)
- *ST观典(688287)
📍 同德化工(002360)
📄 关于公司股票交易将被实施其他风险警示暨股票停复牌的提示性公告
- 日期:2026-04-28
- 证券代码:002360
- 证券简称:同德化工
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
提取信息 1:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_风险类型 | 股票交易将被实施其他风险警示 |
| 原文_风险内容 | 山西同德化工股份有限公司(以下简称“同德化工”“公司”)2025年度被出具了保留意见的审计报告和否定意见的内部控制审计报告,根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第9.8.1条第四项“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的规定,公司股票将被实施其他风险警示。 |
提取信息 2:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_风险类型 | 公司被实施其他风险警示的原因 |
| 原文_风险内容 | 公司2025年度审计机构立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中联”)对公司2025年度出具了否定意见的内部控制审计报告。触及《上市规则》第9.8.1条:“上市公司出现下列情形之一的,本所对其股票交易实施其他风险警示”中第四项规定:“最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告,或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”。 |
提取信息 3:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_风险类型 | 公司董事会关于争取撤销其他风险警示的意见及主要措施 |
| 原文_风险内容 | 1、公司董事会本着对全体股东高度负责的态度,将继续督促公司管理层积极采取有效措施,尽快消除相关事项对公司的影响,根据规范要求,争取尽早撤销其他风险警示。<br>2、根据《股票上市规则》第9.8.9条规定:“上市公司股票交易因触及本规则第9.8.1条第四项情形被本所实施其他风险警示的,在风险警示期间,公司进行重大资产重组且符合下列全部条件的,可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示:(1)根据中国证监会有关重大资产重组规定出售全部经营性资产和负债、购买其他资产且已实施完毕;(2)通过购买进入公司的资产是一个完整经营主体,该经营主体在进入公司前已在同一管理层之下持续经营三年以上;(3)模拟财务报表(经会计师事务所出具专项说明)的主体不存在本规则第9.8.1条规定的情形;(4)本所要求的其他条件。”<br>3、公司董事会就本次事项向广大投资者致以诚挚的歉意,并将持续督促公司管理层加强措施,进一步完善内控管理体系,建立健全内部监督机制,严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定,不断加强公司内控体系建设和监督工作,确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制。<br>4、截至本公告披露日,公司生产经营正常。公司将引以为戒,认真吸取教训,强化内部治理的规范性,提高董事和高级管理人员合规意识,提升风险防范意识,加强业务监控和财务管理,进一步加强内控制度的执行力度,不断提高公司规范运作水平,提高信息披露质量,切实维护公司及全体股东合法利益。 |
📍 *ST观典(688287)
📄 股票交易严重异常波动暨退市风险提示公告
- 日期:2026-04-28
- 证券代码:688287
- 证券简称:*ST观典
- 原文链接:查看PDF
提取信息:
提取信息 1:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_风险类型 | 二级市场交易风险 |
| 原文_风险内容 | 公司股票2026年4月22日、4月23日、4月24日、4月27日连续四个交易日日收盘价格跌幅偏离值累计超过50%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 |
提取信息 2:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_风险类型 | 立案调查风险 |
| 原文_风险内容 | 公司于2026年4月4日披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》(公告编号:2026-020),因公司涉嫌信息披露违法违规等,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的相关调查工作,并严格按照监管要求及时履行信息披露义务。 |
提取信息 3:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_风险类型 | 退市风险 |
| 原文_风险内容 | 公司年审会计师事务所中喜会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中喜会计师事务所”)对公司2025年度年报审计工作进展情况出具了专项说明。基于目前情况,中喜会计师事务所将对公司2025年度财务报告出具非无保留意见审计报告。公司《2025年年度报告》的预约披露日为2026年4月29日,最终公司2025年度财务报表被出具非无保留意见的,公司股票将被上海证券交易所终止上市,公司股票将自2026年4月29日起停牌。 |
提取信息 4:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_风险类型 | 财务类退市风险 |
| 原文_风险内容 | 由于公司2025年度审计工作尚未结束,因此本次预计的扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入存在不确定性,仍存在扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元且利润总额、净利润(扣除非经常性损益前后孰低)为负而触及财务类退市标准的风险。 |
提取信息 5:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_风险类型 | 生产经营情况 |
| 原文_风险内容 | 公司外部环境较前期未发生重大变化,不存在应披露而未披露的重大信息。 |
提取信息 6:
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 原文_风险类型 | 重大事项情况 |
| 原文_风险内容 | 1、公司于2026年4月4日披露了《关于公司收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》(公告编号:2026-020),因公司涉嫌信息披露违法违规等,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的相关调查工作,并严格按照监管要求及时履行信息披露义务。<br>2、经公司自查并向公司控股股东及实际控制人函证核实,截至本公告披露日,公司、控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于正在筹划的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。<br>3、本公司董事会确认,截至目前,公司不存在其他根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。经公司自查核实,公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人及其一致行动人在本次股票交易严重异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。 |
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- 公告数据 API — http://39.104.68.74:8452/
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